Faktúra DF20160231

Faktúra doručená:21.3.2016

Dodávateľ
Mgr.Hana Pauleová
Dubová 365/73
971 01 Prievidza
IČO:47970693
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál 851
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 77,70 EUR