Faktúra DF20160172

Faktúra doručená:01.3.2016
Číslo objednávky:33/2016

Dodávateľ
OSČ Monček Dušan
Bednara 4
97101 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup vodáren.materialu pre potreby údržby školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,37 EUR