Faktúra DF20150877

Faktúra doručená:26.10.2015

Dodávateľ
Ing. SUROVIČOVÁ Soňa
75614 Francova Lhora
IČO:86874934
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál 851
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 285,00 EUR