Faktúra DF20150944

Faktúra doručená:10.11.2015

Dodávateľ
Loreál
Nám.1. mája 18
811 00 Bratislava
IČO:35725354
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál 851
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 252,20 EUR