Faktúra DF20150909

Faktúra doručená:29.10.2015
Číslo objednávky:213/2015

Dodávateľ
OSČ Monček Dušan
Bednara 4
97101 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup vodárenského materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 29,29 EUR