Faktúra DF20150775

Faktúra doručená:25.9.2015
Číslo objednávky:163/2015

Dodávateľ
CORA-združ.fyz.osôb
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
spotrebný materiál - struhadlá, džbány,stierky, obrúsky
spotrebný materiál -panvica liatinová
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 370,30 EUR