Faktúra DF20150757

Faktúra doručená:23.9.2015
Číslo objednávky:181/2015

Dodávateľ
OSČ Monček Dušan
Bednara 4
97101 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup vodáren.materiálu pre potreby údržby v škol.stredis.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 91,60 EUR