Faktúra DF20150756

Faktúra doručená:23.9.2015
Číslo objednávky:177/2015

Dodávateľ
Ján Daniš
123
956 41 Horné Naštice
IČO:11742321
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup čist.prostr. pre strediska v SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 412,55 EUR