Faktúra DF20150732

Faktúra doručená:16.9.2015
Číslo objednávky:170/2015

Dodávateľ
Adriana Brunnerová Schweinzer
Veľká okružná 1022/8
958 01 Partizánske
IČO:47836431
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup rohožiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,00 EUR