Faktúra DF20150691

Faktúra doručená:07.9.2015
Číslo zmluvy:10035473

Dodávateľ
VAŠA Slovensko, s. r. o.
Racianske myto 1/B
83102 Bratislava
IČO:35683813
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
strav.lístky - SF
strav.lístky - náklady
strav.lístky - hradí zamestnanec
poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 547,00 EUR