Faktúra DF20150656

Faktúra doručená:18.8.2015
Číslo objednávky:145/2015

Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná 12
971 01 Prievidza
IČO:36333239
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup spojov.materiálu pre potreby údržby školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,14 EUR