Faktúra DF20150641

Faktúra doručená:03.8.2015
Číslo zmluvy:Z201510764 Z

Dodávateľ
Adriana Brunnerová Schweinzer
Veľká okružná 1022/8
958 01 Partizánske
IČO:47836431
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
maľovanie a nátery priestorov školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 701,00 EUR