Faktúra DF20150585

Faktúra doručená:29.6.2015
Číslo objednávky:110/2015

Dodávateľ
Ján Daniš
123
956 41 Horné Naštice
IČO:11742321
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup čistiacich potrieb
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 506,84 EUR