Faktúra DF20150469

Faktúra doručená:29.5.2015

Dodávateľ
Ing. Vladimír Petriska BORTEX
nám.SNP 639/22
972 71 Nováky
IČO:14272377
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
utierky pre PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,11 EUR