Faktúra DF20150354

Faktúra doručená:28.4.2015
Číslo objednávky:65/2015

Dodávateľ
CORA-združ.fyz.osôb
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup spotrebného materiálu pre ŠJ 842
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 82,24 EUR