Faktúra DF20150327

Faktúra doručená:21.4.2015
Číslo objednávky:62/2015

Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná 12
971 01 Prievidza
IČO:36333239
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
spojovací materiál pre potreby údržby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,50 EUR