Faktúra DF20150156

Faktúra doručená:27.2.2015
Číslo objednávky:34/2015

Dodávateľ
OSČ Monček Dušan
Bednara 4
97101 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup vodáren.matteriálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 91,85 EUR