Faktúra DF20150153

Faktúra doručená:27.2.2015
Číslo zmluvy:RZ zo 7.1.2014

Dodávateľ
Grand - MS,s.r.o.
Ivana Krasku 1881/32-C
971 04 Prievidza
IČO:36321796
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
renovácie tonerov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 132,30 EUR