Faktúra DF20150149

Faktúra doručená:25.2.2015
Číslo objednávky:32/2015

Dodávateľ
CORA-združ.fyz.osôb
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup spotreb.materiálu pre 844
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 339,75 EUR