Faktúra DF20150127

Faktúra doručená:17.2.2015
Číslo objednávky:21/2015

Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná 12
971 01 Prievidza
IČO:36333239
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup spojov.mater. pre údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 88,27 EUR