Faktúra DF20150051

Faktúra doručená:27.1.2015

Dodávateľ
METRO Cash a Carry SR
Senecká cesta 1881
90028 Ivanka pri Dunaji
IČO:4592671
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 256,56 EUR