Faktúra DF20150035

Faktúra doručená:23.1.2015
Číslo objednávky:11/2015

Dodávateľ
Ján Daniš
123
956 41 Horné Naštice
IČO:11742321
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup čist.prostr. pre ŠJ 842
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 200,52 EUR