Faktúra DF20141376

Faktúra doručená:19.12.2014
Číslo objednávky:178/2014

Dodávateľ
KA-VT Zilina
Polomska 2
01008 Žilina
IČO:31559221
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tonery
oprava kopír.stroja
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 211,66 EUR