Faktúra DF20141262

Faktúra doručená:28.11.2014
Číslo objednávky:216/2014

Dodávateľ
OSČ Monček Dušan
Bednara 4
97101 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup vodár.materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,57 EUR