Faktúra DF20141141

Faktúra doručená:30.10.2014
Číslo objednávky:183/2014

Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA
Malá 5/4
970 01 Prievidza
IČO:35186313
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup údržbár.materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 100,45 EUR