Faktúra DF20141130

Faktúra doručená:29.10.2014
Číslo objednávky:186/2014

Dodávateľ
Idee sk s.r.o.
L.Stančeka 1279/5-11
971 01 Prievidza
IČO:45951454
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
papierové utierky,toalet.papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 520,80 EUR