Faktúra DF20141108

Faktúra doručená:22.10.2014
Číslo objednávky:182/2014

Dodávateľ
OSČ Monček Dušan
Bednara 4
97101 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup vodárenského materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 91,89 EUR