Faktúra DF20140976

Faktúra doručená:19.9.2014
Číslo objednávky:155/2014

Dodávateľ
CORA-združ.fyz.osôb
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup spotr.materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 162,02 EUR