Faktúra DF20140883

Faktúra doručená:05.8.2014
Číslo zmluvy:10031663

Dodávateľ
VAŠA Slovensko, s. r. o.
Racianske myto 1/B
83102 Bratislava
IČO:35683813
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
strav. lístky SF
strav. lístky náklady
strav. listky zam.
strav. lístky popl.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 129,47 EUR