Faktúra DF20140876

Faktúra doručená:28.7.2014
Číslo zmluvy:127/2014

Dodávateľ
OSČ Monček Dušan
Bednara 4
97101 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodárenský materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,19 EUR