Faktúra DF20140737

Faktúra doručená:04.6.2014
Číslo zmluvy:10031663

Dodávateľ
VAŠA Slovensko, s. r. o.
Racianske myto 1/B
83102 Bratislava
IČO:35683813
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
odber strav.lístkov - SF
odber strav.lístkov -náklady
odber strav.lístkov -hradí zamestnanec
fixný poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 652,93 EUR