Faktúra DF20140552

Faktúra doručená:30.4.2014
Číslo objednávky:72/2014

Dodávateľ
A.M.I.S.,s.r.o.
Kalinciaka 5
97101 Prievidza
IČO:31591361
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
servis,výmena akumulátora - kontrola EZS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,52 EUR