Faktúra DF20140537

Faktúra doručená:29.4.2014
Číslo objednávky:68/2014

Dodávateľ
CORA-združ.fyz.osôb
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
spotr.materiál - Gastrodni
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 63,73 EUR