Faktúra DF20140397

Faktúra doručená:31.3.2014
Číslo objednávky:54/2014

Dodávateľ
Ján Daniš
123
956 41 Horné Naštice
IČO:11742321
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup čist.rostr. pre DM 841
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,52 EUR