Faktúra DF20131406

Faktúra doručená:06.11.2013
Číslo zmluvy:10031663

Dodávateľ
VAŠA Slovensko, s. r. o.
Racianske myto 1/B
83102 Bratislava
IČO:35683813
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
VAŠA - strav.lístky - SF
VAŠA - strav.lístky - náklady
VAŠA - strav.lístky - hradí zamestnanec
poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 728,20 EUR