Faktúra DF20131384

Faktúra doručená:30.10.2013
Číslo objednávky:253/2013

Dodávateľ
IGA Ivan Gatial
Gorkeho 2/6
97101 Prievidza
IČO:32952597
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup údržbár.materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,24 EUR