Faktúra DF20131366

Faktúra doručená:28.10.2013
Číslo objednávky:211/2013

Dodávateľ
OSČ Monček Dušan
Bednara 4
97101 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodáren.materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,57 EUR