Faktúra DF20131206

Faktúra doručená:30.9.2013
Číslo objednávky:194/2013

Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA
Malá 5/4
970 01 Prievidza
IČO:35186313
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
elektro-materiál pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 391,06 EUR