Faktúra DF20131095

Faktúra doručená:12.9.2013
Číslo objednávky:208/2013

Dodávateľ
OSČ Monček Dušan
Bednara 4
97101 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup vodáren.materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 73,80 EUR