Faktúra DF20131013

Faktúra doručená:30.8.2013
Číslo objednávky:185/2013

Dodávateľ
OSČ Monček Dušan
Bednara 4
97101 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
údržbár.materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 149,46 EUR