Faktúra DF20131012

Faktúra doručená:30.8.2013
Číslo objednávky:184/2013

Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA
Malá 5/4
970 01 Prievidza
IČO:35186313
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
údržbár.materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 552,45 EUR