Faktúra DF20130998

Faktúra doručená:23.8.2013
Číslo objednávky:188/2013

Dodávateľ
Idee sk s.r.o.
L.Stančeka 1279/5-11
971 01 Prievidza
IČO:45951454
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
papierové utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 94,80 EUR