Faktúra DF20130961

Faktúra doručená:30.7.2013
Číslo objednávky:165/2013

Dodávateľ
UNISPOJ Peter Oncak
Priemyselna 12
97101 Prievidza
IČO:34551956
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
spojovací materiál pre potreby údržby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 35,98 EUR