Faktúra DF20130777

Faktúra doručená:31.5.2013
Číslo objednávky:105/2013

Dodávateľ
CORA-združ.fyz.osôb
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup spotrebného materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 164,47 EUR