Faktúra DF20130533

Faktúra doručená:16.4.2013
Číslo objednávky:97/2013

Dodávateľ
FLORIANA, s.r.o.
P O:BOX 23
97101 Prievidza
IČO:31613691
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
aranžer.materiál pre krúžkovú činnosť
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 68,86 EUR