Faktúra DF20130380

Faktúra doručená:15.3.2013
Číslo objednávky:65/2013

Dodávateľ
OSČ Monček Dušan
Bednara 4
97101 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup vodárenského materiálu - údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26,33 EUR