Faktúra DF20130222

Faktúra doručená:13.2.2013
Číslo objednávky:46/2013

Dodávateľ
ISSO s.r.o.
A.Hlinku 40
97101 Prievidza
IČO:36001015
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 121,20 EUR