Faktúra DF20121874

Faktúra doručená:26.11.2012

Dodávateľ
FLORIANA, s.r.o.
P O:BOX 23
97101 Prievidza
IČO:31613691
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na výrobu vianočných svietnikov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 345,58 EUR