Faktúra DF20121731

Faktúra doručená:05.11.2012

Dodávateľ
CORA-združ.fyz.osôb
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup utierok, PVC lyžičiek,
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,65 EUR