Faktúra DF20120715

Faktúra doručená:18.4.2012

Dodávateľ
FLORIANA, s.r.o.
P O:BOX 23
97101 Prievidza
IČO:31613691
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
material pre kružok Ing.Gablíkovej
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 122,68 EUR